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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-09-20 09:54

您好
請問預付款項的時候分錄怎么寫的
后面業務實際發生了嗎

大方的黑褲 追問

2023-09-20 09:54

2021年的預付款,現在確認無票核銷,如何進行賬務處理呢

大方的黑褲 追問

2023-09-20 09:55

借:預付款  貸:銀行存款

大方的黑褲 追問

2023-09-20 09:55

業務實際發生

bamboo老師 解答

2023-09-20 09:55

請問業務是否已經發生了 只是沒有取得發票?

大方的黑褲 追問

2023-09-20 09:56

業務已經發生了,發票無法開具

bamboo老師 解答

2023-09-20 09:57

借:管理費用等
貸:預付賬款
匯算清繳的時候 沒有發票 納稅調增就好了

大方的黑褲 追問

2023-09-20 09:58

科目不用做什么以前年度損益調整是吧 正常無票核銷就行是么

bamboo老師 解答

2023-09-20 10:08

是的 不用做什么以前年度損益調整  正常無票核銷就行

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相關問題討論
您好 請問預付款項的時候分錄怎么寫的 后面業務實際發生了嗎
2023-09-20 09:54:12
這種情況一般需要做預提或暫估處理。先確認應付金額,然后借記相關費用或資產科目,貸記預提費用或預付賬款。待收到發票時,再沖回預提或暫估,按實際發票金額調整。具體操作需結合公司會計政策和稅法規定。
2024-09-19 09:12:28
你好,你收到貨物了沒有
2024-02-23 10:43:52
轉入營業外收入就行了
2023-12-25 17:07:12
你好 不用更正,可以用這個科目代替的??
2022-05-07 09:09:00
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