

22年暫估的管理費用,23年2月收到發票紅沖分錄是怎么做的呢,暫估做的借:管理費用,貸:應付賬款,主要是發票跨年了
答: 您好,這個的話,接 應付賬款? 帶 以前年度損益調整調增
老師 跨年紅沖暫估費用 怎么做賬務處理 2023年暫估費用 借:管理費用 貸:其他應付款 2024年收到發票怎么紅沖
答: 你好; 你做借:管理費用,金額負數 貸:其他應付款金額負數? ;24年再做“借:管理費用 貸:其他應付款 ;因為你23年已經做了費用; 不影響你24年了。??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 2023年暫估費用,借管理費用 貸其他應付款-法人 2024年發票回來怎么紅沖做賬務處理
答: 你好,紅沖的話就按照上面的會計分錄做負數就行。










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