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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-18 11:29

期初數是自動帶出來的,就是你上期的數據。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-18 13:37

是的,上期還沒有這個政策,所以是0,這個月的發生額不是9月的發生額,我填的是1-9月的累計加計抵減額,顯示申報異常,我是哪里填錯了嗎?

玲老師 解答

2023-10-18 13:44

檢查一下本期的發生額和本期實際加計抵扣這些數據。

玲老師 解答

2023-10-18 13:44

然后咱期初數據里不填寫數的。

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相關問題討論
期初數是自動帶出來的,就是你上期的數據。
2023-10-18 11:29:06
同學你好 那就還是?t填寫負數
2024-02-01 15:36:24
關于增值稅即征即退,這是指對按稅法規定繳納的稅款,由稅務機關在征稅時部分或全部退還納稅人的一種稅收優惠。在填寫申報表時,需要按照具體的政策規定,將即征即退的增值稅額在相應的欄目中進行體現。 關于先進制造業增值稅進項加計5%扣除,這是針對先進制造業企業的一項稅收優惠政策。根據財政部、國家稅務總局下發的《關于先進制造業企業增值稅加計抵減政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。在填寫申報表時,系統會自動計算加計抵減的增值稅額,并將其填入相應的欄目中。 至于您提到的系統自動將5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行,這取決于您所使用的稅務軟件和具體的填表規則。通常情況下,稅務軟件會根據您輸入的數據和選定的政策自動計算并填入相關的欄目。
2024-05-13 14:39:44
可以,而且必須這么操作。 你不需要去更正1-3月的申報表,直接在4月申報時把1-3月漏提的金額和4月當月的金額合并計算,一次性填在《附列資料(四)》的“本期發生額”里。 4月申報表填寫步驟 在填報4月屬期增值稅時,操作《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表): 1.計算補提金額:根據1-3月的進項稅額,計算出這3個月“可計提但未計提”的加計抵減額(進項稅額 × 5%)。 2.計算當期金額:算出4月當期可抵扣進項稅額對應的加計抵減額。 3.合并填報:將上述兩部分金額相加,合計數填入第6行“一般項目加計抵減額計算”的第2列“本期發生額”。 4.自動抵減:系統會根據“期初余額%2B本期發生額”自動算出“本期可抵減額”,并帶入主表抵減應納稅額。如果當期抵不完,余額會自動結轉到以后月份繼續抵減
2026-04-07 17:39:22
你好; 1.? 你確實有發生; 就去修改申報表; 補加計扣除申報表 ; 然后賬上做抵減分錄? 和計提分錄? ?
2023-05-10 18:01:35
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