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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-20 10:42

好,你去看一下第一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因,很有可能你的二十五行小于30行的原因。

789654 追問(wèn)

2023-10-20 10:45

以前開(kāi)發(fā)票作廢過(guò),是有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2023-10-20 10:45

好,你去查一下的,和這個(gè)應(yīng)該不沒(méi)關(guān)系的。

789654 追問(wèn)

2023-10-20 10:54

查過(guò)了,不是這個(gè)原因
,這個(gè)可以不處理嗎

郭老師 解答

2023-10-20 10:59

可以的啊,但是你在30欄和他填寫(xiě)一樣的。

789654 追問(wèn)

2023-10-20 11:11

就是不明白,每個(gè)月都是按照未交增值稅的數(shù)額去繳納的,為什么期末未交增值稅是負(fù)數(shù),說(shuō)是多繳納了

郭老師 解答

2023-10-20 11:13

你好,你看一下什么時(shí)間出現(xiàn)的負(fù)數(shù),第一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那個(gè)月的前一個(gè)月的報(bào)表可以嗎?你去查一下原因,如果你不查的話,你就帶30欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)可以嗎?

789654 追問(wèn)

2023-10-20 11:27

從2020.10月的申報(bào)表,就是負(fù)數(shù)了,再往前就沒(méi)有了

郭老師 解答

2023-10-20 11:27

你好,那你看一下上一個(gè)月30欄是不是大于25欄的。

789654 追問(wèn)

2023-10-20 11:31

再往前就查不到申報(bào)的數(shù)據(jù)了

郭老師 解答

2023-10-20 11:33

你好,實(shí)際沒(méi)有多交的話,你這個(gè)月在30欄和他填寫(xiě)一樣的就可以的。

789654 追問(wèn)

2023-10-20 11:59

這樣填寫(xiě)嗎

郭老師 解答

2023-10-20 12:00

對(duì)的,是的,是這么做的。

郭老師 解答

2023-10-20 12:00

然后你再下一個(gè)月看一下還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧,因?yàn)槟氵@個(gè)二十五行出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你不調(diào)整的話,它一直都會(huì)出現(xiàn)。

789654 追問(wèn)

2023-10-20 12:03

30行填寫(xiě)負(fù)數(shù)后顯示保存成功,但是重新打開(kāi)窗口又變成原來(lái)的的一樣了,保存不了

郭老師 解答

2023-10-20 12:05

你好,你是不是已經(jīng)申報(bào)過(guò)了?

789654 追問(wèn)

2023-10-20 12:06

沒(méi)有,才填寫(xiě)表格

郭老師 解答

2023-10-20 12:08

你保存之后呢,保存之后它也是個(gè)零嗎。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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