您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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老師,集中采購耗材,但耗材的錢先是由醫保給供貨商,一個季度后才跟醫院對賬后讓我們把錢給他,醫院收到貨后,借庫存物質,貸應付賬款,然后借應付賬款貸其他應付款-醫保對嗎
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公司沒有設置單獨的大病醫療科目,需要跟正常的醫療保險合并入賬嗎?比如基本醫療保險入賬:借:銷售費用-醫療保險貸:應付職工薪酬-醫療保險借:應付職工薪酬-醫療保險貸:銀行存款
我單位是醫院,去年12月代當地衛健局出了一批醫療物資給隔離點,衛健局委托一家物業管理公司支付這批物資款,我單位應該開往來票據給物業公司么,要同他們簽協議么,賬務怎么處理




粵公網安備 44030502000945號



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