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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-02 10:16

如果需要更正去年12月購的打印機的賬務處理,可以按照以下步驟進行分錄:
  1.沖銷原先的固定資產增加和折舊記錄。
  2.重新按照正確的會計科目進行賬務處理。
  3.調整以前年度損益。
  4.將“以前年度損益調整”科目的余額結轉到“利潤分配”科目。
  5.調整財務報表中的相關項目。

心靈 追問

2023-11-02 10:21

每月按時計提折舊了應該就不需要了吧,只是要把辦公費改成固定資產

樸老師 解答

2023-11-02 10:28

按月折舊還是折舊的固定資產

心靈 追問

2023-11-02 11:30

有點不明白,折舊是正常的,應該折舊不用更改了啊

樸老師 解答

2023-11-02 11:34

同學你好
辦公費你計入固定資產之后要沖減辦公費
然后固定資產折舊

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如果需要更正去年12月購的打印機的賬務處理,可以按照以下步驟進行分錄: 1.沖銷原先的固定資產增加和折舊記錄。 2.重新按照正確的會計科目進行賬務處理。 3.調整以前年度損益。 4.將“以前年度損益調整”科目的余額結轉到“利潤分配”科目。 5.調整財務報表中的相關項目。
2023-11-02 10:16:18
借固定資產 貸以前年度盈余 折舊補
2023-11-03 10:44:57
同學,你好 直接補做 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 以后 借:本年利潤 貸:以前年度損益調整
2022-10-31 16:11:29
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
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