老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


我們供應商給我們送貨,金額比較小,對方就不開票了,錢也不要了,我們賬上就掛著應付暫估,這個暫估我們能自己做個紅字沖掉嗎,還是就讓它掛著
答: 直接掛著就是了哈,是真實取得貨物
存貨暫估入庫后,如果不能取得發票,應付賬款~暫估就讓它一直掛賬嗎?長期掛著行不?怎么處理為好?
答: 答案是肯定的,您理解的完全正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
答: 具體步驟如下: 1、在應付賬款-暫估供應商貨款上做一筆貸方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:銀行存款,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減銀行存款”; 2、在庫存商品上做一筆借方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:庫存商品,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減庫存商品”。





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