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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-11 09:03

您好,不是,不可能出現您說的情況,

思雨sy 追問

2022-01-11 09:49

那應該怎么理解

小林老師 解答

2022-01-11 09:50

您好,就是兩個業務,一個是收貨收票沒付款,一個是付款沒收貨沒收票

思雨sy 追問

2022-01-11 09:58

但是收了貨的話,材料暫估不應該為0啊

小林老師 解答

2022-01-11 10:17

您好,暫估零,只有兩種可能,收貨收票或沒收貨沒收票

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相關問題討論
那應該怎么理解
2022-01-11 09:49:31
余額,對象都是對同一家供應商
2022-01-11 08:53:34
你好,把暫估的憑證紅字沖回,再根據開來的發票做一份憑證就好。借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-14 15:58:09
?你好;? ? 這個發票是專票還是普票的??
2022-02-25 14:35:04
你好,材料需要根據材料名稱設置明細,應付賬款明細就是暫估
2017-10-11 17:29:41
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