老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


31、賒賬購買了85 000元的存貨。32、獲得一筆20 000元的銀行貸款。33、賒賬賣出存貨。存貨的成本為25 000元,銷售收入為45 000元。34、支付給供貨商31 000元,償還應付賬款。35、從顧客那里收回36 000元的應收賬款。36、計提并支付經理16 000元的工資。37、賒購18 000元的存貨。38、支付前欠供貨商18 500 元的貨款。39、賒賬賣出存貨,成本為150 000元,收入為250 000元。40、支付40 000元購買不動產、廠房和設備。本年度內,公司沒有出售或處置任何不動產、廠房和設備。怎么做分錄?
答: 您好,31借:庫存商品 85000 貸:應付賬款 85000 32 借:銀行 20000 貸:短期借款 20000 33 借:應收 45000*1.13 貸:主營業務收入 45000 銷項稅 45000*13% 借:主營業務成本 25000 貸:庫存商品 25000 34借:應付31000 代:銀行 31000 35借:銀行 36000 貸:應收 36000 36 借:管理費用 16000 貸:應付職工薪酬 16000 37 借:庫存商品18000 貸:應付賬款 18000 應付18500 代:銀行 18500 借:應收 250000*1.13 貸:主營業務收入 250000 銷項稅 250000*13% 借:主營業務成本 150000 貸:庫存商品150000 借:固定資產 4000 0 貸:銀行 40000
同一個公司有應收賬款,和應付賬款,可以做分錄抵扣嗎?
答: 你好,同一個公司有應收賬款,和應付賬款,可以做分錄抵消的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以16000應收賬款還應付賬款23000的應付賬款咋做分錄
答: 你好 借:應付賬款??16000 貸:應收賬款??16000









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