老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


老師,2021年12月有留抵稅額,2022年1月開銷項發票,這個分錄怎么做的,
答: 你好; 之前留抵進項稅是 什么科目 掛著的;我看怎么結轉分錄。 你本期只有銷項稅; 沒有進項稅嘛
老師..怎么根據期末留抵稅計算價稅合計吖(留抵需要開出的銷項發票)..58000的留抵稅.是拿 留抵稅?稅率 么
答: 價稅合計 = 留抵稅額 %2B 銷項稅額 = 留抵稅額 %2B 銷售額 × 稅率 根據您提供的信息,留抵稅額為58000元,適用稅率為13%(注意:稅率可能因行業或具體政策而有所不同,請根據實際情況確認)。 因此,計算價稅合計的公式為: 價稅合計 = 58000 %2B 銷售額 × 13%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師....按留抵稅開銷項票...是留抵稅?稅率 還是留抵稅?稅率?(1+稅率)
答: 你好,你第一個算的是不含稅的金額 第二個價稅合計 都可以
老師,我們公司是服務業,適用10%加計抵減政策,但是我們進項發票比較多,可能每個月都有100多的留抵稅額。請問這個加計扣除還要在賬上體現嗎?如果體現分錄應該如何做
銷項稅額開出去了,但是進項有一百五十多萬沒來得及開,怎么辦?有什么辦法?下月一號就能開,留抵稅額的話,公司業務很少,一般一百五十多萬估計要很久才能達到
2月份銷項稅額921.03,進項稅額825.69,上期留抵937.7。這個月報稅2月份的進項發票還用勾選嗎?這個留抵就夠抵扣了






粵公網安備 44030502000945號



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2023-11-20 11:33
樸老師 解答
2023-11-20 11:35
????? ???? . 追問
2023-11-20 11:50
樸老師 解答
2023-11-20 12:02