- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-11-22 12:38
你好
分錄可以按照以下步驟進行:
1.沖銷之前結轉的成本:借:主營業務成本(紅字),貸:庫存商品(紅字)。
2.補計稅金:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款。
3.繳納滯納金:借:營業外支出——稅收滯納金,貸:銀行存款。
相關問題討論
您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬 借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9
2021-10-23 22:51:29
您好
可以先計入原材料科目 然后領用計入成本 根據領用的數量對應結轉
借;原材料
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
借;勞務成本
貸:原材料
借:主營業務成本
貸:勞務成本
2020-02-07 15:52:43
您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
你好; 你們 屬于什么類型的公司; 這個房屋拆除 是你們公司的? 房固定資產 拆除了嗎 ? 這樣好判斷科目? ?
2022-03-18 11:39:16
借:主營業務成本--工資 貸:應付職工薪酬--工資
2018-04-08 15:49:45
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