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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-30 12:27

直接看未交增值稅的余額就是了
25-12
余額這些就是抵扣了

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:29

具體分錄怎么做

郭老師 解答

2023-11-30 12:30

不需要做啦,你之前借方余額12,現(xiàn)在是貸方25。

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:31

6月份的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2023-11-30 12:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25




這個(gè)就是啊

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:44

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸方12是一直掛賬上嗎?

郭老師 解答

2023-11-30 12:45





轉(zhuǎn)出未交增值稅不也有余額是吧?

郭老師 解答

2023-11-30 12:45

知道為什么有余額嗎?因?yàn)槟銢]有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:50

是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有借方余額掛賬。那應(yīng)該怎么做呢,老師麻煩你把分錄做下給我看吧

郭老師 解答

2023-11-30 12:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅,
貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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