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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2023-12-08 15:21

你好,轉出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結到應交稅費—未交增值稅.。 1、結時轉借:應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 2、交納時:借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 3、應交稅費—未交增值稅不是登記在應交增值稅明細賬內的,它不是應交稅費—應交增值稅的三級科目,而是應交稅費明細賬的二級科目。

堅禿頭果 追問

2023-12-08 18:24

但是累計數那里對不上?

堅禿頭果 追問

2023-12-08 18:31

轉出未交增值稅的累計數那里對不上

小小霞老師 解答

2023-12-09 10:54

你這邊分錄可以發一下嗎?我看下是哪里不對呢?

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你好,轉出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結到應交稅費—未交增值稅.。 1、結時轉借:應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 2、交納時:借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 3、應交稅費—未交增值稅不是登記在應交增值稅明細賬內的,它不是應交稅費—應交增值稅的三級科目,而是應交稅費明細賬的二級科目。
2023-12-08 15:21:26
同學您好。 應交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出)
2022-01-15 18:59:33
同學,您好,這個沒有具體規定的。增值稅減免稅額的分錄可以在季度末寫,也可以在確定符合減免條件并實際享受減免時進行賬務處理,具體時間可根據企業的財務核算習慣和實際情況來定。
2024-09-30 14:24:01
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000 貸:銀行存款 500 應交稅費-應交增值稅-減免稅額500
2018-09-20 11:20:51
你好,對的是的,你你再把它結轉到轉出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。
2023-10-23 09:24:27
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