樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


某公司為增值我一般納我人,要生產(chǎn)和銷售里視機(jī)2020年5月銷售電視和100日,含增值稅銷售單價(jià)20元始另外收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)408500元,包裝物租金69500元.已短里視機(jī)的適用稅率為13# 計(jì)算減公司當(dāng)月應(yīng)激納的增值我的稍歡稅額。
答: 同學(xué),你好 2020年5月銷售電視和100日???
銷售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái),含增值稅銷售單價(jià)3390元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)508500元、包裝物租金169500元。包裝物租金算進(jìn)銷項(xiàng)稅嗎》》
答: 是的,包裝物租金算進(jìn)銷項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
七月增值稅一般納稅人甲公司銷售產(chǎn)品取得含稅銷售額226000,另取包裝物押金一萬,租金5650元。已知增值稅稅率13%,要求計(jì)算甲公司七月增值稅銷項(xiàng)稅額
答: 你好,甲公司七月增值稅銷項(xiàng)稅額=(226000%2B5650)/1.13*13%?







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