收到個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱(chēng),支付 問(wèn)
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問(wèn)
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問(wèn)
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專(zhuān)戶(hù)收支、預(yù)存款、往來(lái)欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專(zhuān)款專(zhuān)用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫(xiě)交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類(lèi)雜費(fèi) 答
老師,我們過(guò)年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問(wèn)
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入的地板和門(mén)能計(jì)入哪些 問(wèn)
這個(gè)是可以開(kāi)專(zhuān)票的 答


甲小企業(yè)2021年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為非貨幣性福利。該批產(chǎn)品的成本為20 000元,計(jì)稅價(jià)格為26 000元,增值稅稅額為3 380元,則甲小企業(yè)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬金額為( )元。
答: 您好 則甲小企業(yè)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬金額為( 20000+3380=23380)元。
2、A公司2020年3月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20 0000元,計(jì)稅價(jià)格為25 0000元,增值稅稅額為3 2500元,消費(fèi)稅稅額為2 5000元,則A公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額是多少?
答: 您好,A公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額=200000%2B32500%2B25000等于257500
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:應(yīng)付職工薪酬貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ——應(yīng)交消費(fèi)稅借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品為什么消費(fèi)稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說(shuō),支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問(wèn)的應(yīng)該是視同銷(xiāo)售的題。
你好,自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職工福利,消費(fèi)稅是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職工福利,消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎
做賬是:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款嗎
實(shí)際發(fā)放時(shí),計(jì)入應(yīng)付職工薪酬有加入增值稅嗎,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬算是用成本算還是市場(chǎng)售價(jià)










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