老師你好!建筑公司其中一個項目上要給工人發(fā)工資 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 這個填科目余額表的那幾個數(shù) 分別填在那 問
同學您好,請稍等正在解答 答
老師,想問一下這個怎么填 問
你好,你們沒有房屋怎么自己申報房產(chǎn)稅? 答
老師,分公司沒有公戶,分公司負責人私戶可以直接轉 問
能轉,但只能當“個人代分公司墊款/借款”來走賬,不能直接當貨款;而且一定要補書面證明、留全憑證,否則稅務風險很大。 答
我們收到人力資源局補貼給我們的社保補貼,需要繳 問
你好這個是人社局/財政局為了鼓勵你招用員工、穩(wěn)定崗位、繳納社保給的補助 ? 跟你收入多少完全沒關系 ? - 不屬于增值稅應稅收入,不用開票、不用申報增值稅 答


會計分錄里 應交稅費 算不算在余額里,利潤或成本里?
答: 您好,不是很明白您所表達的意思。附加稅會對利潤有影響,增值稅是價外稅不會影響。
請問一下裝修公司在會計里屬于哪一個行業(yè)
答: 同學您好,這個屬建筑行業(yè)的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
利潤表里的所得稅費用, 和匯算清繳報表主表里的應納稅額, 不一致, 需要寫分錄調整嗎? 老師。 我現(xiàn)在利潤表里的所得稅費用是37302, 然后匯算清繳報表的應納稅額是39961 因為存在暫時性差異。我年底就寫了一個分錄; 借: 所得稅費用, 貸: 應交稅費-應交所得稅。 可以這樣做嗎?
答: 同學你好 需要看是不是暫時性差異 暫時性差異可以確認遞延所得稅 可以不確認





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