

我第一季度的增值稅還沒申報,但是我這邊紅沖了上個月的發票,現在3月份的增值稅要按紅沖之前的申報還是按紅沖之后的申報
答: ?3月份的增值稅要按紅沖之前的申報
老師,您好!23年12月份,開具了全電發票5000元。24年1月,這個業務不做了,需要紅沖發票。我的問題是報12月稅報時,增值稅是正的5000元。到24.1季度申報時,因為紅沖,增值稅是負的5000元。1、24年負數,會有什么影響嗎?2、這個又跨月,又跨年了。應該怎么做合適呢?
答: 可以的就是負數自己不能申報成功需要去大廳申報的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人,季度申報。如上季度已做免增值稅的會計分錄,本季度又有上季度的紅沖發票,那么沖回的增值稅怎么做賬務處理?
答: 對于這種情況,你需要將紅沖發票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發票的增值稅金額記入“應交稅費-增值稅”科目,同時,將相應的銷售收入記入“主營業務收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發票的增值稅沖回。







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