女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-02-02 11:23

你好,應該是借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅進項轉出

郭老師 解答

2024-02-02 11:23

你的費用也得減少的。

云尚十六 追問

2024-02-02 11:43

可是當時12月份,我就沒有錄入這個35136金額,怎么還有沖減費用呢?

郭老師 解答

2024-02-02 11:45

那就正確的,可以的。

云尚十六 追問

2024-02-02 12:29

老師您的意思,就是:借:應交稅費-進項稅額347.88 貸:應付賬款347.88,借:應付賬款347.88 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出347.88,這樣的賬務處理是正確的是吧?

郭老師 解答

2024-02-02 12:31

你好是的
是的,正確的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...