請問,報關人民幣Cif價7000,運費:5000,保費:200,業(yè)務 問
警告不建議忽略,稅局大概率可通過但有核查風險。 差異是海關 FOB 含雜費 300,你退稅未加。 直接按海關 FOB**2100 元(300 美金)** 申報,預警消失最穩(wěn)妥。 答
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初不 問
您好,中間是不是調整過呢 答
老師請問銀行手續(xù)費匯算清繳時填寫在期間費用哪 問
您好,填寫在其他里面 答
現(xiàn)金流量表的編制過程是下圖所示嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,正常來說辦執(zhí)照的時候不得做稅務登記嗎 為什 問
你好好是的需要做稅務登記才可以的 答


差額發(fā)票,項目名稱旅游服務,主營業(yè)務收入是9716.98元,銷項是283.02,扣除額為什么是5000呢?
答: 你好,這個要問開票方,扣除了些什么?
某旅游企業(yè)為增值稅一般納稅人,選擇差額征稅的方式。該企業(yè)本期向旅游服務購買方收取的含稅價款為530000元(含增值稅30000元),應支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位的相關費用為424000元,其中因允許扣除銷售額而減少的銷項稅額24000元(用總額法)第二個分錄為什么抵減的時候要沖減主營業(yè)務成本,而不是沖減主營業(yè)務收入呢借:銀行存款 530000貸:主營業(yè)務收入 500000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 30000借:主營業(yè)務成本400000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)24000貸:應付賬款424000
答: 你這里是享受了差額計稅的優(yōu)惠,那么差額計稅優(yōu)惠之后,你那個增值稅少交一部分,少交的就是沖減主營業(yè)務成本,這個是那個準則直接規(guī)定的,沖減的是主營業(yè)務成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問公司是旅游服務業(yè)小規(guī)模納稅人,施行差額征稅的,例如開了一張10000元的發(fā)票,其中差額征稅8000元,賬務上做收入是按照總開票10000元做主營業(yè)務收入還是按照扣除差額征稅后的金額做收入?
答: 你好 要按照差額作為收入啊,要不然申報表上面的數(shù)字是10000,跟你的稅對不上的





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