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家權老師

職稱稅務師

2024-03-11 14:45

你好,這個要問開票方,扣除了些什么?

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你好,這個要問開票方,扣除了些什么?
2024-03-11 14:45:45
你這里是享受了差額計稅的優(yōu)惠,那么差額計稅優(yōu)惠之后,你那個增值稅少交一部分,少交的就是沖減主營業(yè)務成本,這個是那個準則直接規(guī)定的,沖減的是主營業(yè)務成本。
2022-11-16 11:23:54
同學你好,差額差的的增值稅,并不是銷售額。所以銷售額是全額的。
2023-02-16 16:38:39
你好 要按照差額作為收入啊,要不然申報表上面的數(shù)字是10000,跟你的稅對不上的
2021-11-17 10:23:40
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)12 貸:主營業(yè)務成本 200*6%=12
2023-04-12 11:32:10
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