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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-12 15:34

我們單位需要銷售已使用1年的住宅房,有原始發票,應該怎樣定銷售價格,交稅?可以比原來購買價格低嗎?

玲老師 解答

2024-03-12 15:34

一般納稅人9%小規模還有營改增以前取得的房屋是5%。

完美的電腦 追問

2024-03-12 15:35

謝謝,我問的是價格,原來買進是800萬,現在可以賣700萬嗎

完美的電腦 追問

2024-03-12 15:35

因為有折舊

玲老師 解答

2024-03-12 15:36

你好,具體賣多少錢參考市場價或者是評估價?

完美的電腦 追問

2024-03-12 15:37

是銷售股東的,所以希望賣低點

玲老師 解答

2024-03-12 15:41

你好這個太低價稅務局不認可的。所以你參考市場價或者是評估價。

完美的電腦 追問

2024-03-12 15:46

謝謝,在哪里找市場價啊,老師

玲老師 解答

2024-03-12 15:48

可以問一下二手房銷售公司。

完美的電腦 追問

2024-03-12 15:55

好的,感謝啊

玲老師 解答

2024-03-12 16:00

不客氣不客氣,祝您工作學習愉快。

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相關問題討論
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負數就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你是沒有延緩嗎 電子稅務局特色業務里面有延緩繳納
2022-03-26 10:06:46
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