老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


借管理費用住宿費,貸其他應(yīng)收款,可以記入現(xiàn)金日記賬嗎
答: 這個沒有現(xiàn)金支付的憑證,沒有涉及現(xiàn)金,因此不用登記現(xiàn)金
收到班組住宿費用 記其他業(yè)務(wù)收入 還是可以記其他應(yīng)收款里
答: 收到班組住宿費用 記其他業(yè)務(wù)收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年12月1日庫存現(xiàn)金日記賬余額是5500元1日,1.提取現(xiàn)金(付)借:庫存現(xiàn)金1000 貸:銀行存款1000 2日,2.預(yù)借差旅費(付) 借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 3日,3.賣廢品(收) 借:庫存現(xiàn)金500 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 5日,4.報銷交通費(付) 借:管理費用100 貨:庫存現(xiàn)金100 13日,5.支付辦公費(付) 借:管理費用600 貸:庫存現(xiàn)金 600 15日,6.報銷差旅費(收) 借:管理費用1300 庫存現(xiàn)金700 貸:其他應(yīng)收款2000 19日,7、收到營業(yè)款(收) 借:銀行存款16000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1600031日,8.發(fā)放獎金(付) 借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:庫存現(xiàn)金4000完成庫存現(xiàn)金日記賬,并結(jié)賬(標明時間,借貸方,余額,本月合計)
答: ?您好, 1日 借 1000 余額 6500 2日? 貸? 2000? 余額 4500 3日? 借? 500? 余額 5000 3日? 貸? 100? 余額4900 3日? 貸? 600? 余額4300 15日? 貸? 700? 余額3600 19日? 借 16000 余額19600 貸 4000 余額 15600 本月合計? 借 17500? 貸 7400? 余額15600





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