老師請問下財務(wù)費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


我公司延期支付工程款,也簽了因延期付工程款會產(chǎn)生利息的條款,對方也給我公司開具工程款*延期付款利息專票,請問,作為付款方,這個怎么入賬?借:財務(wù)費用-延期付款利息 應(yīng)交稅費-進項 貸:銀行存款 這樣處理對么?
答: 您好,這樣處理是可以的呢。
借應(yīng)付賬款 財務(wù)費用–利息收入(借方負數(shù))貸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(銷項稅額)銀行存款
答: 你好!同學(xué)什么問題呢!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務(wù):1、收加工費:借:應(yīng)收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應(yīng)交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務(wù)費用12 貸 銀行存款12開票:借:應(yīng)收加工費 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應(yīng)交稅費1987.16 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
答: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款









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無言 追問
2024-03-15 16:51
微微老師 解答
2024-03-15 16:53