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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-03-21 21:41

你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數& 結轉到貸方負數了

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:44

因為之前有預提費用,期末沖減了預提費用,沖減結轉損益后,就出現負數余額了,不是很明白是什么原因,但如果不沖減預提費用又不行,我該怎么辦呢?

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:45

什么時候做了暫估,什么時候沖減的?

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:46

年初做的暫估

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:47

年底拿發票回來了,就沖減暫估費用

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:50

是否有拿回來的發票比暫估的費用高的可能?

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:50

這個都是在一年發生的,沒有跨年,是吧,正和負的金額都是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:52

是的,沒有跨年,預估的金額跟結轉后的金額不一樣

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:55

一正一負的金額是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:55

結轉時是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:56

那就結平了呀,一正一負,沒有了

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:57

沖減時也是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:58

那就是平了呀,你管理費用有沒有其他是做的負數了

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:59

你把管理費用的明細表調出來看下

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:08

一級科目平,但是二級科目出現負數

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 22:09

你比如下,我有點不太明白

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:19

預提費用費用時,借管理費用-差旅費30萬,貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬,沖減后結轉后,差旅費10萬元的負數

劉艷紅老師 解答

2024-03-22 09:28

你沖減是的不把借管理費用-差旅費30萬,貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬做成負數分錄的

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相關問題討論
你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數& 結轉到貸方負數了
2024-03-21 21:41:04
你好,管理費用結轉分錄是在貸方正數的,結轉完后管理費用應該是平的。
2019-09-23 11:48:43
您好,這個的話,他是軟件,是手動結轉這個科目的
2024-01-04 11:21:10
你好,同學 月末一般就是指期末了
2022-02-16 14:04:11
負數也沒關系的呀,那實在覺得負數不好,就先整個掛其他應付款,后續再沖銷
2024-04-16 21:00:24
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