老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


上月開的發票有誤,這個月紅沖后重新開具,增值稅怎么報
答: 按照正數扣除負數的金額申報。
請問增值稅普通發票開具紅沖發票,要拿回原票嗎?
答: 你好,不要 的,這種情況 不要的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
三月份開錯發票,在四月份紅沖之后重新開具的發票按3月份稅率1%,但是四月份有個免交增值稅的新政策。紅沖之后新開具的發票是1%,如果季度開超過45萬后,紅沖后新開具按1%的發票需要交增值稅嗎?
答: 好的,首先說明一下,如果開超過45萬后,就只能按3月份的稅率1%,來開發票,而不是4月份的免稅新政策。 舉個例子:比如你的三月份的發票金額為50萬,在四月份,你希望把發票紅沖,并重新開具發票,但是此時有4月份的新政策免稅,此時你只能按1%的稅率重新開具發票,但是,增值稅還是需要交的,因為你的發票開具金額超過45萬,所以還是需要交稅的






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