樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


?老師,早上好。我們有個一般納稅人去年一直0申報,報表都是自己瞎填的,現在我們想據實填寫,那銀行存款、管理費用等對不上,那怎么調整呢?
答: 同學你好 更正申報哦
老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負債表里銀行存款不一樣,管理費用月底還有余額,這怎么弄,
答: 你好,很高興為你解答 實際銀行存款余額和財務報表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調節表,調平就可以了 管理費用有余額需要結轉到本年利潤處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,因為剛轉的一般納稅人,上個月在做報銷憑證的時候忽略了一般納稅人取得專票可以抵扣的問題。直接做了借:管理費用 貸:銀行存款 。這個月要怎么把進項稅做出來?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項 借:管理費用(紅字)
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費用—差旅費30 貸:銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 )
一般納稅戶稅控機服務費330元如何記賬 借管理費用330貸銀行存款330,借應交稅費-減免稅貸管理費用330 第二種借管理費用330貸銀行存款330 借應交稅費-減免稅330貸營業外收入330 哪個對









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