老師你好!建筑公司其中一個項目上要給工人發工資 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 這個填科目余額表的那幾個數 分別填在那 問
同學您好,請稍等正在解答 答
老師,想問一下這個怎么填 問
你好,你們沒有房屋怎么自己申報房產稅? 答
老師,分公司沒有公戶,分公司負責人私戶可以直接轉 問
能轉,但只能當“個人代分公司墊款/借款”來走賬,不能直接當貨款;而且一定要補書面證明、留全憑證,否則稅務風險很大。 答
我們收到人力資源局補貼給我們的社保補貼,需要繳 問
你好這個是人社局/財政局為了鼓勵你招用員工、穩定崗位、繳納社保給的補助 ? 跟你收入多少完全沒關系 ? - 不屬于增值稅應稅收入,不用開票、不用申報增值稅 答


?老師,我們3月份客戶給的定金,4月份才簽的合同,這個收入應該算到3月份還是4月份呢
答: 你好!是算到4月份更合理
老師,比如3月份我們開了送貨單已經把貨送給客戶了,4月份開的票,4月份做了主營業務成本后,請問3月份的送貨單底單我應該是按3月份的封面保存還是以4月份的封面保存呢
答: 你好,同學 以4月份的封面保存
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是3月11號租的辦公室,也是11號轉租出去的。但是4月初我們才開專票給我們的承租方。請問,我3月份是不是還應該先攤銷當月的房(計入管理費用),等4月份時,收到房租收入,再把3月份的攤銷金額分錄轉到4月份的成本里?
答: 對的是的,發票到了紅沖三月份暫估的,然后在四月份做兩個月的,三月份和四月份的。





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