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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-29 15:03

你好!你這個借銷售費用-居間費用 貸銀行存款

宋生老師 解答

2024-04-29 15:04

你好!對了,還有應交稅費-應交個人所得稅

芳芳 追問

2024-04-29 15:06

這個我是兼職做的外賬,雖然公戶對私人卡發出去了,但是公司沒有代扣代繳個人所得稅,如果公司去代開發票,那么稅有多少啊,老師

宋生老師 解答

2024-04-29 15:08

你好!這個按勞務來申報了

芳芳 追問

2024-04-29 15:14

好的,謝謝老師,好高的個稅啊,那現在沒有收到發票,能直接進費用嗎?是做的外賬

宋生老師 解答

2024-04-29 15:17

你好!是的呃。但是匯算可以退稅。

你可以先入費用

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相關問題討論
你好!你這個借銷售費用-居間費用 貸銀行存款
2024-04-29 15:03:50
你好1這個你要借應付賬款 貸銀行存款 應交稅費—應將個人所得稅
2022-05-05 11:06:02
同學您好,如果公司發生了一筆傭金居間合同,但沒有收到發票,則無法將該筆費用作為正規費用入賬。為了解決這個問題,可以與對方協商,請對方提供發票并重新簽訂合同,以確保費用可以合法入賬。如果無法解決,這筆費用可能需要作為非正規費用處理,或者在財務報表中披露為其他應付賬款。
2024-01-14 22:55:36
規定是這樣的 對方是自然人,就是沒有營業執照的提供勞務可以根據收款憑證和身份信息入賬,國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業在境內發生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發票(包括按照規定由稅務機關代開的發票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業務的個人,其支出以稅務機關代開的發票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經營業務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業務的銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點。
2019-11-28 16:46:35
您好,應當是做其他應收款,因為是從公戶轉到她的卡里的。到時,她要拿票來沖回這些其他應收款。
2019-12-28 11:04:28
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精選問題
  • 老師 公司要用固定資產投資其他公司 我需要做提

    必須做第三方資產評估報告(固定資產出資,公司法要求作價公允); 驗資報告現在工商不強制,但投出公司、被投公司做賬、稅務核查強烈建議做。 二、你要準備的資料 雙方股東會 / 董事會決議(同意固定資產對外投資) 第三方資產評估報告(核心,定出資價值) 固定資產清單、購入發票、折舊臺賬、權屬證明 資產交割單、移交確認單 投資協議 (可選)驗資報告 三、稅務 & 賬務提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業所得稅 被投方:憑評估報告 + 移交單入賬

  • 咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發票,要調

    第一步:先補做 2025 年 12 月漏記費用(把發票入到去年) 直接在2026 年賬里調,沖減當期利潤: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應付賬款 / 銀行存款 這筆費用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調減,減少 2025 年應納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補稅 去年 12 月已計提 / 繳納的所得稅不動,不用沖紅 匯算后需要補繳少量企業所得稅,下周繳納時做: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應交稅費 — 應交企業所得稅 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補記 2025 年費用憑證 再做匯算補繳企業所得稅計提 %2B 繳納憑證

  • 高新企業研發過程中投入材料,人工,電費但未行成合

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,技術服務的公司,項目名稱教學技術服務發票,商

    教學技術服務 → 選:現代服務 → 研發和技術服務 → 技術服務 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼:3040102 技術服務 開票名稱:研發和技術服務教學技術服務 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區分 是技術類教學、技術培訓、技術指導、教學技術方案 → 歸研發和技術服務(你這個就是) 純普通講課、非技術類培訓 → 歸生活服務 - 教育服務,不要選這個

  • 老師,圖上紅圈這個時間是怎么填的

    你好,小規模一般是按季度

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