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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-10 15:03

您好,原分錄紅沖
再做按公允價值分錄,下面損益科目用以前年度損益調整或未分配利潤

借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
對外轉讓,確認銷項稅額:
借:銀行存款/其他應收賬款
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益
借:固定資產清理  貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
 

還要更正22年所得稅匯繳申報表和202212增值稅申報表,

小木 追問

2024-05-10 15:21

我是2022年4月賣的,之前的會計分錄紅沖,然后這個月重新做賣這個二手車的會計分錄嗎?

廖君老師 解答

2024-05-10 15:23

您好,是的,剛才我想走捷徑寫分錄,寫了8分鐘也沒有寫對,還是這個方法最好
紅沖原來的,再做正確的,最簡單方法沒有之一
跨年就把損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替

小木 追問

2024-05-10 15:25

跨年就把損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替?這個什么意思

小木 追問

2024-05-10 15:26

轉讓是資產處置損益是吧,我用營業外支出的

小木 追問

2024-05-10 15:28

不去改之前的,直接借:固定資產清理,貸:應交稅費-銷項稅  可以不

廖君老師 解答

2024-05-10 15:30

您好,1.這是調整以前年度,不能影響24年利潤,所以用利潤分配-未分配利潤
2.不用 營業外支出,要更正22年年報和所得稅申報表的
3.可以的

小木 追問

2024-05-10 15:33

不去改之前的,直接借:固定資產清理,貸:應交稅費-銷項稅 這樣操作可以是嗎?改之前的好麻煩

廖君老師 解答

2024-05-10 15:38

您好,可以的,您能把這個做平就可以

小木 追問

2024-05-10 15:42

不去改之前的,直接借:固定資產清理,貸:應交稅費-銷項稅 ,在借:資產處置損溢 貸:固定資產清理,可以嗎?否則固定資產清理是不是就掛在那了

廖君老師 解答

2024-05-10 15:43

您好,稅務只讓我們補增值稅么,不是增值稅申報表要改,我們所得稅也要變的呀,

小木 追問

2024-05-10 15:45

所得稅也要交,但是有成本票抵扣,不用交,增值稅也還有留底稅

廖君老師 解答

2024-05-10 15:47

哦哦,這改動挺多的,我寫了8分鐘也沒有寫好,后來就發了這個最笨但最簡單的方法

小木 追問

2024-05-10 15:50

好的,謝謝老師,太麻煩了,我還是把它做平算了,不去改之前的,直接借:固定資產清理,貸:應交稅費-銷項稅 這樣操作

廖君老師 解答

2024-05-10 15:50

您好,可以的呢,沒問題,賬平了就行

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相關問題討論
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
包含1月繳納去年12月的增值稅
2022-12-05 16:59:07
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
你好,你的會計分錄是對的,
2026-01-06 09:56:36
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
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