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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2024-06-06 18:16

 .登錄新電子稅局后,點擊【我要辦稅】 -【稅費申報
及繳納】- 【財務報表報送以及更正】
.若往期財務報表數據有誤,可選擇對應屬期進行更正
申報:
納稅人在引導頁選擇需要更正的所屬期,點擊“下一步
”按鈕后出現彈框提示:“該所屬期已完成申報,是否要進
行該所屬期的申報錯誤更正”,點擊“確定”按鈕,可以跳
轉表單頁進行更正申報。

嚴 yan 追問

2024-06-07 17:39

謝謝微微老師!

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相關問題討論
謝謝微微老師!
2024-06-07 17:39:14
那你就是借應收賬款等貸以前年度損益調整。同時,建以前年度損益調整 貸應交稅費應交所得稅。
2022-04-19 12:50:14
你好; 你這個實際是收入 ;你跨年了 就得做 :借 銀行存款或者應收賬款貸 以前年度損益調整; 應交稅費-應交增值稅。 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
2022-04-19 12:32:49
老師這個不用以前損益調整嗎老師
2022-07-08 15:50:30
不太懂,因為這筆218000元的款項我們已付給了供應商了的,但現在說這張進項異常要我們補交增值稅及企業所得稅,就只做這筆業務就可以了嗎?
2026-01-19 13:05:13
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