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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-11 15:45

你好,你交的時候借其他應收款貸,銀行存款,然后退回的時候做相反的憑證。

上善若水 追問

2024-06-11 15:46

不能先做費用對吧

宋生老師 解答

2024-06-11 15:47

你好你可以做費用,
只是如果你一開始就確認多交的話,就沒有必要做費用了。

上善若水 追問

2024-06-11 15:50

現在知道多交了

宋生老師 解答

2024-06-11 15:51

你好,你當時是記入什么科目的?就沖減什么科目就可以了。

上善若水 追問

2024-06-11 15:52

做費用更好些,如果退回來完對沖費用,退回部分沖銷部分費用

宋生老師 解答

2024-06-11 15:55

你好,可以的,可以這樣子做。

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相關問題討論
你好,你交的時候借其他應收款貸,銀行存款,然后退回的時候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
你好,工資薪金也是對方企業開給你們嗎?如果是的話,借管理費用、勞務費或者是主營業務成本,勞務費貸銀行存款
2022-08-24 14:29:31
學員朋友您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-社保費,交交稅費-個稅
2023-04-07 16:02:24
你好。你好,進入營業外支出。
2022-10-20 15:00:22
同學,你好 正常入賬
2025-10-14 10:06:55
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