您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


(1)全季酒店購進一批全新床上用品并投入使用,取得增值稅專用發票,不含稅價30000元,增值稅率13%,貨款已轉賬付訖,按2年攤銷。(請寫出相關會計分錄)
答: 您好,? 借 固定資產 30000? 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 30000*13%=3900? 貸 銀行存款 33900
開具增值稅專用發票不含稅價款78000元,怎么做會計分錄
答: 您好,這個是 借 銀行存款 貸 主營業務收入 貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
.甲企業為增值稅一般納稅企業,2023年4月1日,與乙企業簽訂協議,向乙企業銷售商品一批,開出的增值稅專用發票上注明銷售價格為2000萬元,增值稅稅額為260萬元:商品尚未發出,款項已經收到。該協議約定,甲企業應在2023年8月 30 日將該批商品購回,回購價為2100萬元(不含增值稅)。 要求:(金額以萬元表示) (1)編制甲企業2023年4月1日售出商品的會計分錄; (2)編制甲企業回購期內的會計分錄: (3)甲企業于2023年8月30日回購商品,收到的增值稅專用發票上注明商品價款2100萬元,增值稅額273萬元,款項已經支付,要求做出甲企業回購商品的會計分錄。
答: 1借銀行存款2260 貸其他應付款2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260








粵公網安備 44030502000945號


