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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-06-28 10:51

是的,發(fā)票紅沖的銷項稅額是,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅負數(shù)紅沖

百花 ~ 追問

2024-06-28 10:51

好都。謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-06-28 10:53

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
是的,發(fā)票紅沖的銷項稅額是,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅負數(shù)紅沖
2024-06-28 10:51:22
您好, 沒錯的? 就是做賬的
2024-07-03 12:09:16
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你是發(fā)票的開具方的話,就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅-銷項稅額(紅字) 你是接收方的話,做進項稅轉(zhuǎn)出
2019-03-06 14:27:18
月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-20 16:46:35
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