

老師,工程完工已經暫估入賬,現(xiàn)在出了結算審核書,需要調賬嗎,還有決算的時候還要不要調,結算決算我有點搞不明白
答: 你好,發(fā)票到了之后再調整就行。
去年的采購成本沒有結賬沒收到發(fā)票 暫估入賬 分錄怎么做 今年 收到發(fā)票沖掉 分錄怎么做
答: 您好 請問去年采購的貨物什么時候出售的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們建筑業(yè)有一些供應商開發(fā)票比較晚,比如供應商開的發(fā)票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發(fā)票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
答: 你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發(fā)票。紅沖之前的暫估在做發(fā)票的這個發(fā)票不能提前做。







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2024-06-28 16:27
郭老師 解答
2024-06-28 16:28