

本單位作為業主單位,在項目建設過程中,收到財政支付的項目款,借銀行存款 貸專項應付款。之后 如何從中使用建設管理費,又可以產生借:在建工程-建設管理費。管理費使用的如何攤入呢?分錄怎么做比較好?
答: 收到財政項目款時,記賬為“借:銀行存款,貸:專項應付款”。使用建設管理費時,先借記“在建工程-建設管理費”,貸記“銀行存款”或“專項應付款”。攤銷時,根據費用發生情況按月計入相關成本或費用科目,如“在建工程”或“管理費用”,確保財務處理符合權責發生制原則。具體分錄需結合實際支出情況調整,確保會計信息準確反映業務實質。
請問,有一個土建項目,我自己配套了120萬,我配套資金打入公戶的分錄是,借:銀行存款 貸:專項應付款;然后預付了一些錢,相當于經辦人墊付的款項,發票還沒來,這時候的分錄是什么呢? 是,借:專項應付款 , 貸:銀行存款 嗎? 等發票開來的分錄是什么呢? 借:在建工程 ,貸方要記到什么科目去呢?
答: 您好,借預付或應付,貸銀行存款。發票收到,1紅字沖回暫估,按發票金額重新做賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師。農業公司蓋大棚,農業局發放政府補助資金給農業公司采用“先建后補1:1”的形式。就是農業公司蓋大棚的成本發票拿去農業局報銷(農業公司自己不開發票),農業局審核后只是補貼相應的報銷費用轉入農業公司對公賬戶。那么成本發票拿去農業局報銷的會計分錄可以這樣寫嗎?(收到成本發票)借:在建工程-人工費400000 在建工程-材料費300000在建工程-水電費166200 貸:應付賬款866200(交給農業局報銷后)借:銀行存款866200 貸:專項應付款866200
答: 同學你好 分錄可以這樣做的








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莫若痕 追問
2024-08-28 10:25
小智老師 解答
2024-08-28 10:29
莫若痕 追問
2024-08-28 10:44
小智老師 解答
2024-08-28 10:47