老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


你好,老師。農業公司蓋大棚,農業局發放政府補助資金給農業公司采用“先建后補1:1”的形式。就是農業公司蓋大棚的成本發票拿去農業局報銷(農業公司自己不開發票),農業局審核后只是補貼相應的報銷費用轉入農業公司對公賬戶。那么成本發票拿去農業局報銷的會計分錄可以這樣寫嗎?(收到成本發票)借:在建工程-人工費400000 在建工程-材料費300000在建工程-水電費166200 貸:應付賬款866200(交給農業局報銷后)借:銀行存款866200 貸:專項應付款866200
答: 同學你好 分錄可以這樣做的
請問,有一個土建項目,我自己配套了120萬,我配套資金打入公戶的分錄是,借:銀行存款 貸:專項應付款;然后預付了一些錢,相當于經辦人墊付的款項,發票還沒來,這時候的分錄是什么呢? 是,借:專項應付款 , 貸:銀行存款 嗎? 等發票開來的分錄是什么呢? 借:在建工程 ,貸方要記到什么科目去呢?
答: 您好,借預付或應付,貸銀行存款。發票收到,1紅字沖回暫估,按發票金額重新做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
合作社修建一個蓄水池,用專項資金支付,我做的分錄麻煩幫我看做對沒,收到錢,借:銀行存款,貸:專項應付存款,修建時:借:在建工程,貨:銀行存款,完工:借:固定資產,貸:在建工程,付款時:借:專項應付款,貸銀行存款嗎
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項應付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??








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YF1508 追問
2023-08-02 15:51
樸老師 解答
2023-08-02 15:56
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2023-08-02 18:01
樸老師 解答
2023-08-02 18:13
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樸老師 解答
2023-08-02 21:20
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2023-08-02 21:32
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2023-08-03 06:44