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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-18 19:43

您可以向稅局提交書面說明,解釋情況并附上相關(guān)證明材料。同時,按照正確的進(jìn)項金額調(diào)整賬目,并在下一期申報時進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整申報。

寧兒 追問

2024-10-18 19:48

可是因為我們是集團(tuán)版軟件,前兩天母公司會計急著要報表合并上報集團(tuán),我已經(jīng)把進(jìn)項按調(diào)整后的4028做賬報上去了,可是稅局里還是5877,現(xiàn)在是稅局進(jìn)項金額大于我賬面進(jìn)項金額

堂堂老師 解答

2024-10-18 19:50

您需要在下個月的增值稅申報表中反映這一差異,通過進(jìn)項轉(zhuǎn)出等方式調(diào)整報表。同時,建議向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說明情況,獲取具體指導(dǎo)。請確保所有調(diào)整都有書面記錄和證明文件備查。

寧兒 追問

2024-10-18 19:52

作廢后我還沒重新申報,我能不能直接在電子稅務(wù)局重新申報時把進(jìn)項填寫成4028,我的賬面進(jìn)項?

寧兒 追問

2024-10-18 19:54

或者直接在今天重新做申報時,把那個差額填寫進(jìn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄里?

堂堂老師 解答

2024-10-18 19:56

您可以直接在重新申報時將進(jìn)項填寫為4028元。另外,也可以將差額部分填寫到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄,但確保整個過程符合稅法規(guī)定,必要時聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)。

堂堂老師 解答

2024-10-18 19:57

您可以直接在重新申報時將進(jìn)項填寫為4028元。這樣可以糾正賬面上的錯誤。同時,也可以考慮在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄中填寫差額部分,但務(wù)必確保操作符合稅法規(guī)定。建議在操作前再次確認(rèn)或聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局獲取具體指導(dǎo)。

寧兒 追問

2024-10-18 19:57

重新申報時,進(jìn)項應(yīng)該填寫5877吧?然后與4028的差額填寫到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄吧

堂堂老師 解答

2024-10-18 20:01

是的,您可以重新申報時將進(jìn)項填寫為5877元,然后將與賬面4028元的差額1849元填寫到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄。這樣可以糾正賬面上的錯誤。確保所有操作符合稅法規(guī)定。如有疑問,可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。

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2022-04-07 16:46:26
您可以向稅局提交書面說明,解釋情況并附上相關(guān)證明材料。同時,按照正確的進(jìn)項金額調(diào)整賬目,并在下一期申報時進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整申報。
2024-10-18 19:43:14
您好,這個是不可以的了
2022-08-05 10:33:14
只有更正申報了哈,交的稅以后抵繳
2022-09-02 16:26:00
你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進(jìn)行
2022-01-09 10:48:49
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