老師,我公司因?yàn)闆](méi)有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問(wèn)
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問(wèn)
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問(wèn)題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢(xún)一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問(wèn)
您好,這個(gè)人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票, 問(wèn)
攜程/旅行社等代理開(kāi)的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱(chēng)+稅號(hào),不需要寫(xiě)個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問(wèn)
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


老師,我上個(gè)月的銷(xiāo)售 已經(jīng)收款入賬未開(kāi)票,這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,上個(gè)月做賬的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅額差了0.01,那我這個(gè)月拿發(fā)票下賬的時(shí)候是沖多少?少?zèng)_0.01嗎?還是按發(fā)票上面的銷(xiāo)項(xiàng)稅額沖呢?
答: 你好;? 你上月做了無(wú)票收入報(bào)稅了嗎??
老師,我上個(gè)月的銷(xiāo)售 已經(jīng)收款入賬未開(kāi)票,這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,上個(gè)月做賬的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅額少了0.01,做了營(yíng)業(yè)外,那我這個(gè)月拿發(fā)票下賬的時(shí)候是沖多少?少?zèng)_0.01嗎?還是按發(fā)票上面的銷(xiāo)項(xiàng)稅額沖呢?
答: 你好,按照發(fā)票上的稅額沖銷(xiāo)就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師?,老師我想問(wèn)一下這個(gè)起初的服務(wù)業(yè)扣除了1500元后,扣除的銷(xiāo)項(xiàng)稅額84.91元怎么入賬呢。。。我這邊當(dāng)時(shí)是按實(shí)際的銷(xiāo)售稅額113.21來(lái)做的賬。。
答: 你好,你是差額交稅的嗎?
發(fā)票未開(kāi)具,暫估收入入賬,是不含稅還是含稅?比如借:合同資產(chǎn),貸:收入???需要把待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅預(yù)估進(jìn)去嗎
?老師,小規(guī)模普票免稅入賬,以前計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅的那部分現(xiàn)在入賬就是全部入到收入,不確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅了吧?
為什么不考慮換出資產(chǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅?48*0.13=6.24萬(wàn)元。入賬價(jià)值應(yīng)為29.2+6.24=35.44萬(wàn)元






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木心 追問(wèn)
2024-10-25 15:43
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2024-10-25 15:45
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2024-10-25 15:50
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2024-10-25 15:53
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2024-10-25 16:25
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