

老師,問一下,之前會計把一個成本做到管理費用了,那個產(chǎn)品后來銷售出去了,去年匯算清繳時,我就借的成本,貸,管理費用辦公費,今年匯算清繳時要沖減管理費用~辦公費嗎,不充的話17年第二季度報表對不上,沖的話,管理費用~辦公費就是負數(shù)了,怎么辦呀老師?
答: 去年的成本做到管理費用了,匯算清繳時,應該是借:成本 貸:以前年度損益調(diào)整 再借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
老師好,問一下,匯算清繳時,企業(yè)所得稅報表中的期間費用明細表的辦公費能填負數(shù)嗎?之前的會計把一項成本歸集到管理費用了,因為那個產(chǎn)品銷售出去了,去年匯算清繳時我就把成本結轉了,導致今年管理費用有所調(diào)整,去年調(diào)成本的那個數(shù)是不是只能在辦公費里抵減出來啊?
答: 這個我建議不要調(diào)了,這個關系到調(diào)整上年利潤調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!去年購買稅控盤計入管理費用-辦公費了,今年收到退回的280元維護費,正常是直接紅字做借:管理費用-辦公費,但是今年未發(fā)生其他管理費用,不夠沖減,季報財務報表又不允許為負數(shù),該怎么處理?
答: 您好,您沖減以前年度損益調(diào)整。
老師您好!請教一個問題:2021年管理費用中辦公費誤做到業(yè)務招待費里了,匯算清繳時給調(diào)整了,今年是不是不需要做賬務處理(都是管理費用,只是二級科目不同)
您好,去年的一個分錄:借 管理費用辦公費用 貸其他應收款暫估費用這個辦公費用沒有取得發(fā)票,能不能在今年去沖銷:記借 管理費用辦公費用負數(shù) 貸其他應收款暫估費用負數(shù)
我去年的一筆調(diào)賬調(diào)錯了,分錄寫成了管理費用貸方,現(xiàn)在導致利潤表管理費用累計和明細賬管理費用累計不一致,現(xiàn)在要做匯算這個怎么辦
老師,費用累無票的我用一個科目,管理費用_其他 歸屬但是第二月發(fā)票來了,我可以做借管理費用_辦公費貸管理費用_其他負數(shù) 可以這么寫嗎,沖減無票費用




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2018-05-25 08:39
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2018-05-25 08:56
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2018-05-25 09:00
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2018-05-25 13:59
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2018-05-25 15:01
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2018-05-26 11:10