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企業內部控制審計指引實施意見

為了規范注冊會計師執行財務報告內部控制(以下簡稱內部控制)審計業務,明確工作要求,提高執業質量,維護公眾利益,根據中國注冊會計師審計準則、《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制審計指引》,在整 合審計框架下,制定本意見。

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