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企業內部控制實務
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企業內部控制實務
《企業內部控制實務》是2011年經濟管理出版社出版的圖書,作者是高立法。
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問
"下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有( )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業經營管理合法合規 B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發表審計意見,包括非財務報告內部控制"
李老師2
中級會計師,初級會計師,CMA
答案:
2023年4月6號-28號是注冊會計師報名時間,2023年6月15日-6月30日是繳費時間,2023年8月25日-8月27日是考試時間,領取成績書的預計時間是2024年11月。由此可見,注冊會計師的報考步驟需要報名、繳費、參加考試和領取成績書等多個環節。拓展知識:注冊會計師考試具有嚴格的難度,考生有責任對自己的學習狀態進行分析,找出自己的不足之處,合理安排學習計劃,堅持自律,并爭取在考前充分把握自身的學習水平。
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問
下列有關對企業內部控制審計的說法中,錯誤的是( )。 A.企業內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C.企業內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D.注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
朱飛飛老師
中級會計師
答案:
C選項C錯誤:針對非財務報告內部控制,注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。
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問
1.下列關于內部控制的相關表述中,正確的有( )。A.內部控制是指由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程B.內部控制的過程包括企業生產經營管理活動全過程的控制C.內部控制的過程包括企業風險控制的全過程D.內部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運用的全過程
Leo老師
注冊會計師,法律職業資格證書,美國金融風險管理師FRM,教師資格證
答案:
同學你好,正確答案,ABCD。
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問
"2.下列關于內部控制的相關表述中,正確的有() A內部控制是指由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程 B.內部控制的過程包括企業生產經營管理活劫全過程的控制 C.內部控制的過程包括企業風險控制的全過程 D.內部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運用的全過程"
齊惠老師
會計師
答案:
內部控制是持續不斷的過程,它旨在幫助企業發現并有效地解決風險,確保企業的績效合理高效地發揮,實現企業戰略目標。內部控制包含了政策、規章、程序、設備等形式,均旨在保障資產安全、財務會計信息真實、績效效率、操作規范以及合規程度的控制。
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