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企業內部控制制度設計
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企業內部控制制度設計
《企業內部控制制度設計》是朱榮恩,2005-6圖書作品
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問
為客戶設計內部控制影響審計獨立性嗎 為客戶設計內部控制制度影響審計獨立性嗎?
陳詩晗老師
注冊會計師,中級會計師,專家顧問
答案:
你好,同學,影響的,這不屬于機械性不負責的工作
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問
下列有關對企業內部控制審計的說法中,錯誤的是( )。 A.企業內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C.企業內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D.注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
朱飛飛老師
中級會計師
答案:
C選項C錯誤:針對非財務報告內部控制,注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。
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問
企業內部控制制度對企業有什么用處
李老師2
中級會計師,初級會計師,CMA
答案:
企業內部控制制度是企業經營過程中重要的一環,它可以有效地管理企業的資源、維護企業的財務安全。企業的內部控制制度包括企業的組織結構、經營流程、內部審計、風險管理等,可以有效地防范、預防和控制企業可能遭受的不良影響。 例如,企業可以通過制定預算管理組織和流程來有效管理財務,防止員工違反公司規定或濫用資金;定期進行內部審計是企業實施內部控制的有效途徑,可以幫助企業及時發現經營中存在的問題并及時采取措施;嚴格實施風險管理有助于減少企業風險,防止企業陷入惡性循環。 總而言之,企業內部控制制度具有重要作用,有助于企業全面控制經營風險,提升企業經營效率和經濟效益,保護企業合法權益。
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問
"下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有( )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業經營管理合法合規 B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發表審計意見,包括非財務報告內部控制"
李老師2
中級會計師,初級會計師,CMA
答案:
2023年4月6號-28號是注冊會計師報名時間,2023年6月15日-6月30日是繳費時間,2023年8月25日-8月27日是考試時間,領取成績書的預計時間是2024年11月。由此可見,注冊會計師的報考步驟需要報名、繳費、參加考試和領取成績書等多個環節。拓展知識:注冊會計師考試具有嚴格的難度,考生有責任對自己的學習狀態進行分析,找出自己的不足之處,合理安排學習計劃,堅持自律,并爭取在考前充分把握自身的學習水平。
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