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內部控制制度審計辦法

內部控制制度審計是指以內部控制為對象,在評審被審計單位內部控制制度的基礎上,決定抽查會計資料的內容、范圍和程序,據以進行符合性和實質性測試的一種審計方法。

它是從傳統的會計事項為基礎的詳細審計轉化和發展過來的一種新型審計方式,由于這是一種科學的審計方法,不僅減少了審計的風險性,而且提高了審計工作的質量和效益,故被許多國家確定為審計標準之一。

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