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企業內部財務控制研究
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企業內部財務控制研究
《企業內部財務控制研究》是 2009年 西南財經大學出版社出版的圖書,作者是黃娟
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問
我寫了兩篇論文為高級會計考試準備的,一篇寫財務管理與內部控制問題研究,一篇寫企業成本控制問題研究。這兩個屬不屬于一個研究方向啊
家權老師
稅務師
答案:
這兩個不屬于一個研究方向
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問
"下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有( )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業經營管理合法合規 B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發表審計意見,包括非財務報告內部控制"
李老師2
中級會計師,初級會計師,CMA
答案:
2023年4月6號-28號是注冊會計師報名時間,2023年6月15日-6月30日是繳費時間,2023年8月25日-8月27日是考試時間,領取成績書的預計時間是2024年11月。由此可見,注冊會計師的報考步驟需要報名、繳費、參加考試和領取成績書等多個環節。拓展知識:注冊會計師考試具有嚴格的難度,考生有責任對自己的學習狀態進行分析,找出自己的不足之處,合理安排學習計劃,堅持自律,并爭取在考前充分把握自身的學習水平。
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問
下列有關對企業內部控制審計的說法中,錯誤的是( )。 A.企業內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C.企業內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D.注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
朱飛飛老師
中級會計師
答案:
C選項C錯誤:針對非財務報告內部控制,注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。
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問
財務風險控制問題研究是江鈴汽車還是新城控股好寫點
王超老師
注冊會計師,中級會計師
答案:
你好 財務風險控制問題研究,無論是針對江鈴汽車還是新城控股,都有其特定的挑戰和復雜性。不過,以下是一些可能影響研究難度的因素: 1.行業特點:不同行業面臨的財務風險可能有所不同。江鈴汽車作為汽車制造商,其業務涉及供應鏈管理、生產制造、銷售與市場營銷等方面,而新城控股作為房地產開發商,則涉及項目開發、融資、物業管理等。你需要考慮哪個行業的財務風險更熟悉或更容易理解。 2.公司規模:大公司通常擁有更復雜的財務結構和更多的數據,這可能增加了研究的難度。江鈴汽車和新城控股都是各自行業中的重要企業,但它們的規模和業務范圍可能有所不同。 3.數據可獲得性:對于財務風險控制問題研究,數據是至關重要的。你需要考慮哪家公司的財務數據和相關信息更容易獲得。上市公司通常會更透明地披露其財務信息,但也可能存在一些限制。 4.研究角度:你可以從不同的角度研究財務風險控制問題,例如從內部控制、風險管理、資本結構等方面入手。你需要考慮哪個角度更適合你的研究興趣和背景。
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