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企業內部審計與外部審計趨同研究
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企業內部審計與外部審計趨同研究
《企業內部審計與外部審計趨同研究》是2007年東北財經大學出版社出版的圖書,作者是傅黎瑛。
企業內部審計與外部審計趨同研究
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老師,我想問一下內部控制審計與內部審計之間有什么聯系與區別呢…是內部控制審計不是內部控制哦~
樸老師
會計師
答案:
同學你好 內部控制審計屬于注冊會計師外部評價,內部控制評價屬于企業董事會自我評價,兩者有著本質的區別。 首先,兩者的責任主體不同。建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性是企業董事會的責任;在實施審計工作的基礎上對內部控制的有效性發表審計意見是注冊會計師的責任。 其次,兩者的評價目標不同。內部控制評價是企業董事會對各類內部控制目標實施的全面評價;內部控制審計是注冊會計師側重對財務報告內部控制目標實施的審計評價。 最后,兩者的評價結論不同。企業董事會對內部控制整體有效性發表意見,并在內部控制評價報告中出具內部控制有效性結論;注冊會計師僅對財務報告內部控制的有效性發表意見,對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。 雖然內部控制審計與內部控制評價具有上述區別,但兩者往往依賴同樣的證據、遵循類似的測試方法、使用同一基準日,因此也必然存在一些內在的聯系。在內部控制審計過程中,注冊會計師可以根據實際情況對企業內部控制評價工作進行評估,判斷是否利用企業內部審計人員、內部控制評價人員和其他相關人員的工作以及可利用程度,從而相應減少本應由注冊會計師執行的工作
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問
中國會計準則與國際會計準則差異下的趨同研究基本內容及重點
文文老師
中級會計師,稅務師
答案:
https://wenku.so.com/d/da1706c9f399e489b30e09dd9783f2ab?src=www_rec,您好,這上面有,可以看下
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問
下列有關對企業內部控制審計的說法中,錯誤的是( )。 A.企業內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C.企業內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D.注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
朱飛飛老師
中級會計師
答案:
C選項C錯誤:針對非財務報告內部控制,注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。
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問
審計2019真題 與商譽減值相關的內部控制與審計無關,不是不用了解嗎,只需要了解與審計有關的內部控制
廖君老師
注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
答案:
您好,雖然商譽減值相關的內部控制與審計無關,但商譽減值這事的金額很大,影響財務報表,需要了解商譽減值的其他方面(不指內部控制)比如金額的可靠性
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