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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-03-17 14:45

先沖減收入與銷項,再做收入與銷項,一負一正,不影響收入與增值稅

風的盡頭 追問

2025-03-17 14:46

不通過以前年度損益調整科目嗎?

文文老師 解答

2025-03-17 14:47

不通過以前年度損益調整科目。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:04

那您看看是這樣處理嗎?
借:應收賬款  -113 
貸:主營業務收入  -100
      應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -13

然后新開票:
借:應收賬款  113 
貸:主營業務收入  100
      應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13

文文老師 解答

2025-03-17 15:05

是的,你的理解與分錄是對的。

風的盡頭 追問

2025-03-17 15:06

那我收入相當于還是確認在去年而不是今年?

文文老師 解答

2025-03-17 15:08

一負一正,不影響 收入

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借,應收賬款負數, 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數。這個是紅沖的。 然后重新開借應收賬款, 貸主營業務收入 應交稅費,應交增值稅
2025-03-17 15:01:27
先沖減收入與銷項,再做收入與銷項,一負一正,不影響收入與增值稅
2025-03-17 14:45:57
你好,這個你只能開紅字發票沖減不能夠直接作廢。
2025-03-17 14:17:37
你好,什么原因需要紅沖?有問題嗎?開錯了的話可以。
2025-02-12 09:36:00
你好, 紅沖后對方重新開了一張正確的 沖減進項稅額就可以了 去年的分錄是怎么做的呢?
2020-07-29 09:41:00
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