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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-12 17:59

你好,需要掛賬其他應(yīng)收款,需要取得發(fā)票報銷才可以沖平的

2333333 追問

2018-06-13 11:43

我掛賬的時候要以什么作為原始單據(jù)

鄒老師 解答

2018-06-13 11:46

你好,需要以銀行回單作為附件

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你好,需要掛賬其他應(yīng)收款,需要取得發(fā)票報銷才可以沖平的
2018-06-12 17:59:03
你好,單位員工借的備用金,是用? 其他應(yīng)收款? 科目核算
2022-06-02 16:07:03
你好? 那你就對沖一下。? ?把其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收賬款 都是老板名下的。對沖一下科目??
2021-03-16 09:05:20
您好,這樣也是可以的
2022-11-15 10:31:17
您好, 這個就是計入其他應(yīng)收款的
2022-07-27 16:47:10
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