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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-04-10 10:19

借:應交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤

? 追問

2025-04-10 10:25

進項未抵扣,是做到待抵扣去吧

家權老師 解答

2025-04-10 10:29

是的,就是那樣做就行

? 追問

2025-04-10 10:31

那如果收到的是今年的發票呢,比如24年12月收到發票,發票是24年1-11月的,那這個分錄怎么做呢

家權老師 解答

2025-04-10 10:32

就是前邊寫的分錄,跨年要抵扣是那樣子

? 追問

2025-04-10 10:33

如果現在是24年12月,也是嗎

家權老師 解答

2025-04-10 10:36

12月正常做賬就是了哈

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相關問題討論
借;相關科目 貸;以前年度損益調整
2016-05-03 07:52:35
?借管理費用 負數 借:增值稅-進項
2025-04-10 10:48:12
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-04-10 10:19:59
您好 該 項經濟業務中與“銀行存款存在對應關系的是管理費用
2022-03-06 21:30:50
你好,可以的, 沒問題
2023-02-11 09:44:04
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