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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-04-15 10:10

你好,這個你當時暫估就是虛假的。對不對。

青春俠 追問

2025-04-15 10:18

當時是暫估的,當時:1、借 :原材料-暫估。 貸:應付賬款-暫估。2、借:工程施工。貸:原材料-暫估    3、借:主營業務成本 貸:工程施工。  現在已經調增了,分錄不會了,沖不平呢

宋生老師 解答

2025-04-15 10:27

你好,如果本身就沒有這個原材料,你就是做的一個假的,那么你就應該去更正。四季度的申報表。
而不是直接在匯算清繳去調。

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相關問題討論
借營業外支出貸應付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,這個你當時暫估就是虛假的。對不對。
2025-04-15 10:10:25
同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未開票付款,入賬在應付款借方,無需調增,有無影響?還是應該入到費用成本,然后無到票調增?
2023-12-15 11:42:38
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