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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-17 13:53

借應付賬款,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整,
貸利潤分配未分為利潤。

橙子 追問

2023-04-17 14:11

謝謝老師,這個明白了。老師,還有一個問題,比如去年底暫估了30萬,借:主營業務成本  30  貸:應付賬款   30  現在匯算清繳前來票了20萬,怎么入賬?這10萬調增。這20萬的發票直接放到2022年的賬里面嗎?

郭老師 解答

2023-04-17 14:11

借應付賬款貸以前年都損益調整10萬,在今年匯算清繳的時候,納稅調增10萬就可以到。

橙子 追問

2023-04-17 15:05

老師,需要先把30萬的那筆沖紅,在做一筆20萬的分錄嗎?

郭老師 解答

2023-04-17 15:06

啊,可以的,可以這么做的。

橙子 追問

2023-04-17 15:43

老師,這個分錄,可以幫忙寫下嗎?謝謝

郭老師 解答

2023-04-17 15:54

借應付賬款,貸以前年度損益調整30萬,借以前年度損益調整20萬,貸應付賬款。

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相關問題討論
借營業外支出貸應付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,這個你當時暫估就是虛假的。對不對。
2025-04-15 10:10:25
同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未開票付款,入賬在應付款借方,無需調增,有無影響?還是應該入到費用成本,然后無到票調增?
2023-12-15 11:42:38
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