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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2024-05-26 21:45

同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。

王雁鳴老師 解答

2024-05-26 22:01

同學你好,這種情況下,到了4月份,還是把3月的暫估沖掉,如果沖掉的庫存商品還是出現負數,再適當的暫估即可。

sandra 追問

2024-05-26 21:57

12月做的圖1的暫估入賬,到了1月沖了12的暫估,1月也收回部分發票,那樣原材料和庫存商品就出現了負數,為了使存貨不出現負數,1月又暫估了,2月無收到發票,就做了1月同樣的步驟,3月也是,到了4月收到一張原材料是鋁材的發票,想把暫估沖掉,怎么處理?

sandra 追問

2024-05-26 21:59

這是4月收到的發票,想沖掉暫估

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相關問題討論
借營業外支出貸應付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,這個你當時暫估就是虛假的。對不對。
2025-04-15 10:10:25
同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未開票付款,入賬在應付款借方,無需調增,有無影響?還是應該入到費用成本,然后無到票調增?
2023-12-15 11:42:38
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